Kako evidentirati PDV u slučaju primljenog avansa?
Preporuka je da se PDV evidencija za avansne uplate razdvoji od PDV evidencije koja se vodi kod izdavanja konačnih Računa.
Najpre morate kreirati Račun za avans. Kada sa tim završite, jednostavno pronađite u programu Izvod iz banke na kome se nalazi ta avansna uplata, obeležite baš tu stavku i pritiskom na dugme "PDV" dobićete kreiranu stavku u PDV evidenciji. Ta stavka će se u Knjizi izdatih računa (KIR) naći u posebnoj sekciji "Avans", što praktično znači da ste automatski dobili dodatni KIR za primljene avanse.