Nedelja 5.9.2010.

Poslovanje sa Logikom

homesite mapmail
 

Najčešće postavljana pitanja

Logik FirmA
Često postavljana pitanja vezana za program Logik FirmA
Izgled dokumenta
Definisanje izgleda dokumenta: šta se može menjati, a šta se ne može menjati
Opšte o dokumentima
Informacije o dokumentima koji postoje
Unošenje početnog stanja
Unošenje početnog stanja na početku rada u programu
> Logik FirmA

Kako evidentirati PDV u slučaju primljenog avansa?

Preporuka je da se PDV evidencija za avansne uplate razdvoji od PDV evidencije koja se vodi kod izdavanja konačnih Računa.

Najpre morate kreirati Račun za avans. Kada sa tim završite, jednostavno pronađite u programu Izvod iz banke na kome se nalazi ta avansna uplata, obeležite baš tu stavku i pritiskom na dugme "PDV" dobićete kreiranu stavku u PDV evidenciji. Ta stavka će se u Knjizi izdatih računa (KIR) naći u posebnoj sekciji "Avans", što praktično znači da ste automatski dobili dodatni KIR za primljene avanse.

  Kako se fakturišu usluge?
  Kako izdati Račun za avans?
  Zašto se u PDV obračunu (na Računu) pojavljuju sve nule?
  Kako evidentirati PDV u slučaju primljenog avansa?
  Da li treba da čekiram opciju "Automatski kreiraj Nivelaciju"?